索引號(hào): | 744889543/201909-00054 | 組配分類: | 本部門(mén)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市數(shù)據(jù)資源局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其它 |
名稱: | 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算 | 文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2019-09-25 |
索引號(hào): | 744889543/201909-00054 |
組配分類: | 本部門(mén)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市數(shù)據(jù)資源局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其它 |
名稱: | 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算 |
文號(hào): | |
發(fā)布日期: | 2019-09-25 |
原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算
2019年9月
目 錄
第一部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況
第一部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
(三)代表市政府對(duì)各職能部門(mén)的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心(以下簡(jiǎn)稱分中心)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(四)會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。
(五)依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳(以下簡(jiǎn)稱政務(wù)服務(wù)大廳)的日常管理工作。
(六)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱進(jìn)駐事項(xiàng))的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
(七)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員(以下簡(jiǎn)稱進(jìn)駐人員)進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常考核。
(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
(九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算。
納入原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
原市政務(wù)服務(wù)中心本級(jí) |
第二部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表 |
||||
部門(mén):原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
449.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
447.10 |
|
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
|||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|||
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|||
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|||
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合計(jì) |
449.86 |
本年支出合計(jì) |
449.86 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
0.00 |
|
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
0.00 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|||
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|||
總計(jì) |
449.86 |
總計(jì) |
449.86 |
收入決算表
公開(kāi) |
02表 |
|||||||||
|
部 |
門(mén): |
原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
金額 |
單位: |
萬(wàn)元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
449.86 |
449.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
447.10 |
447.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
447.10 |
447.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
447.10 |
447.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
公開(kāi)03表 |
|||||||||
部門(mén): |
原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
金額單位: |
萬(wàn)元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng) 支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
449.86 |
225.32 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 |
||||||
部門(mén):原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|||
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
449.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
447.10 |
|||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|||
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||||
五、教育支出 |
0.00 |
|||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|||||
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.76 |
|||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
|||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|||||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|||||
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|||||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|||||
十六、金融支出 |
0.00 |
|||||
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||||
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||||
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||||
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|||||
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|||||
本年收入合計(jì) |
449.86 |
本年支出合計(jì) |
449.86 |
|||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
總計(jì) |
449.86 |
總計(jì) |
449.86 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi) |
05表 |
|||||||||||||||||||||||
部門(mén): |
原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
金額 |
單位 |
: |
萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449.86 |
225.32 |
224.54 |
449.86 |
225.32 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
447.10 |
222.56 |
224.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2.75 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2.75 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
2.75 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表 |
|||||||||||||
部門(mén): |
原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
金額單位: |
萬(wàn)元 |
||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||
科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|||||
301 |
工資福利支出 |
199.17 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
21.06 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工資 |
49.86 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
39.17 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
42.87 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.32 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|||||
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.52 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
|||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
2.75 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.19 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
|||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.10 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
5.18 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公積金 |
20.12 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
|||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工資福利支出 |
17.37 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.09 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.17 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.18 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
|||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.60 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
|||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
|||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.96 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.15 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2.49 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.31 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|||||||||||
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|||||||||||
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||||||||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
204.26 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
21.06 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表 |
|||||||||
部門(mén):原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
注:原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)449.86萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)449.86萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加13.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.16%,主要原因是職工調(diào)資增加等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)449.86萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入449.86萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)449.86萬(wàn)元,其中:基本支出225.32萬(wàn)元,占50.09%;項(xiàng)目支出224.54萬(wàn)元,占49.91%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)449.86萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)449.86萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.16%,主要原因是職工調(diào)資增加等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入449.86萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加13.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.16%。主要原因是職工調(diào)資增加等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.86萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.16%。主要原因是職工調(diào)資增加等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.86萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出447.10萬(wàn)元,占99.39%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2.76萬(wàn)元,占0.61%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為358.95萬(wàn)元,支出決算為449.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因職工調(diào)資增加等。其中:基本支出225.32萬(wàn)元,占50.09%;項(xiàng)目支出224.54萬(wàn)元,占49.91%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為358.95萬(wàn)元,支出決算為447.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)資增加等。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初未安排預(yù)算,支出決算為2.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出225.32萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)204.26萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)21.06萬(wàn)元,主要包括:郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出245.59萬(wàn)元,比2017年增加10.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.48%,主要原因是用于保障中心機(jī)構(gòu)及大廳日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度,原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額27.92萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出27.92萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,原宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車(chē)輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共5個(gè)項(xiàng)目,涉及資金189.13萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,工作完成較好,服務(wù)大廳效果良好,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位無(wú)市財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦:宣城市數(shù)據(jù)資源管理局(宣城市政務(wù)服務(wù)管理局) 承辦:宣城市數(shù)據(jù)資源管理局(宣城市政務(wù)服務(wù)管理局) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418000022
地址:安徽省宣城市梅園路52號(hào) 郵編:242000 運(yùn)維電話:0563-2719189 郵箱:xczwzx@sina.com
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備19007334號(hào)-1訪問(wèn)統(tǒng)計(jì): 皖公網(wǎng)安備 34180002000020號(hào) 本站已支持IPv6訪問(wèn)