索引號: | 0000001000031/201909-00002 | 組配分類: | 本部門預算 |
發(fā)布機構: | 市鐵路(機場)建管中心 | 主題分類: | / 其它 |
名稱: | 原宣城市鐵路辦2018年部門預算 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 0000001000031/201909-00002 |
組配分類: | 本部門預算 |
發(fā)布機構: | 市鐵路(機場)建管中心 |
主題分類: | / 其它 |
名稱: | 原宣城市鐵路辦2018年部門預算 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
宣城市鐵路辦2018年部門預算
2018年2月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2018年度主要工作任務
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
1.2018年收支預算總體情況
2.2018年收入預算情況
3.2018年支出預算情況
4.2018年財政撥款收支預算總體情況
5.2018年一般公共預算財政撥款情況
6.2018年一般公共預算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預算財政撥款情況
8.2018年國有資本經營預算財政撥款情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
1、主要職責
(1)認真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關鐵路建設的方針、政策、法規(guī),負責市鐵路建設領導小組辦公室的日常工作并指導各縣(市、區(qū))鐵路工作辦公室開展工作。
(2)根據全市國民經濟和社會發(fā)展計劃及省鐵路規(guī)劃,擬訂并組織實施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度推進計劃。
(3)組織協(xié)調全市鐵路和軌道交通建設項目申報立項、勘測設計、專題評估等前期工作,負責市管鐵路、專用線建設的行業(yè)指導和協(xié)同管理。
(4)負責協(xié)調全市鐵路建設征地拆遷工作及鐵路專項資金的管理使用,指導和督查本系統(tǒng)的財務工作。
(5)統(tǒng)籌鐵路建設、施工、運營單位與地方的合作關系,會同有關部門協(xié)調處理各類矛盾和糾紛,做好鐵路建設、運營工作中的政策宣傳、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護、安全生產等工作。
(6)協(xié)同配合做好鐵路運輸工作,推進鐵路運輸和其他運輸方式的聯(lián)運協(xié)調。指導協(xié)調客(貨)運站場建設及周邊配套開發(fā),推進路地合作可持續(xù)發(fā)展。
(7)協(xié)助鐵路運營部門做好既有線與道口的改造、管理工作,參與對轄區(qū)內鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。
(8)承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項。
2、部門預算單位構成
宣城市鐵路辦2018年度部門預算只包括機關本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
市鐵路辦機關 |
公益一類事業(yè)單位 |
從預算單位構成看,宣城市鐵路辦為正縣級財政全額供給事業(yè)單位,包括本級預算,無下屬二級機構。核定編制為10名。其中主任1名,副主任2名,總工程師1名。內設綜合科、工程科、建設協(xié)調科三個職能科室,各設科長1名。
序號 |
單位名稱 |
1 |
市鐵路辦本級 |
3、2018年主要工作任務
(1)加快在建鐵路項目建設。協(xié)調沿線地方政府重點做好征遷與施工環(huán)境保障,全力推進商合杭鐵路、皖贛擴能(蕪宣段)、杭黃鐵路和蕪廣電氣化改造工程實施,計劃明年一季度實現(xiàn)東站房及普速場轉場,力爭四季度開通運營杭黃鐵路。
(2)開工建設宣績、杭臨績鐵路。協(xié)調銜接鐵路總公司,加快推進項目前期工作,爭取明年適時開工建設。
(3)力爭宣鎮(zhèn)鐵路立項。協(xié)調省發(fā)改委(鐵路辦)對接江蘇省發(fā)改委、鐵路辦,共同審查項目預可研報告,明確線位走向和建設標準,聯(lián)合上報鐵路總公司、國家發(fā)改委立項。
(4)建設巷口橋現(xiàn)代物流中心。協(xié)調皖贛鐵路公司、中鐵四院編制完成巷口橋站擴建貨場Ⅰ類變更設計施工圖暨用地紅線圖,并協(xié)調宣州區(qū)政府、市住建委等相關單位啟動巷口橋鐵路貨場擴建征遷工作與配套市政道路建設。同時,加大項目招商引資力度,引進社會資本參與物流中心規(guī)劃建設與運營管理,聚力打造皖蘇浙交匯區(qū)域性物流中心。
(5)配合推進蕪宣機場建設。配合蕪湖機場辦與項目公司做好紅線內征遷,加快推進建設。同時,協(xié)調有關單位落實進場道路規(guī)劃建設,加強對機場周邊及空域的保護和控制。
(6)營造良好鐵路建設環(huán)境。協(xié)調項目業(yè)主抓好在建工程安全生產、文明施工,妥善處理矛盾和糾紛,切實維護社會穩(wěn)定,保障建設環(huán)境。
第二部分 2018年部門預算表
部門公開表1
宣城市鐵路辦2018年收支預算總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
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一、一般公共預算撥款收入 |
124.76 |
一、一般公共服務支出 |
124.76 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
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二、國防支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、納入專戶管理政府非稅收入 |
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四、教育支出 |
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五、其他收入 |
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五、科學技術支出 |
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事業(yè)收入 |
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六、文化體育與傳媒支出 |
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經營收入 |
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上級補助收入 |
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…… |
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附屬單位上繳收入 |
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其他 |
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本年收入合計 |
124.76 |
本年支出合計 |
124.76 |
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上年結余 |
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結轉下年 |
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收入總計 |
124.76 |
支出總計 |
124.76 |
部門公開表2
宣城市鐵路辦2018年收入預算總表 |
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功能科目 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服務支出 |
124.76 |
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124.76 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務 |
124.76 |
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124.76 |
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2010405 |
事業(yè)運行 |
124.76 |
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124.76 |
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…… |
…… |
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合計 |
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124.76 |
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124.76 |
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部門公開表3
宣城市鐵路辦2018年部門支出預算總表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
124.76 |
111.76 |
13 |
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
124.76 |
111.76 |
13 |
2010405 |
事業(yè)運行 |
124.76 |
111.76 |
13 |
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合計 |
124.76 |
111.76 |
13 |
部門公開表4
宣城市鐵路辦2018年財政撥款收支預算總表 單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
一、上年結余 |
|
一、本年支出 |
124.76 |
124.76 |
|
|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
124.76 |
124.76 |
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?。ǘ┱曰痤A算撥款 |
|
?。ǘ﹪乐С?/p> |
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(三)國有資本經營預算撥款 |
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?。ㄈ┕舶踩С?/p> |
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(四)教育支出 |
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二、本年收入 |
124.76 |
(五)科學技術支出 |
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(一)一般公共預算撥款 |
124.76 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
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經常收入預算撥款 |
124.76 |
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
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國庫管理非稅收入 |
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(二)政府性基金預算撥款 |
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…… |
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(三)國有資本經營預算撥款 |
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
124.76 |
支出總計 |
124.76 |
124.76 |
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部門公開表5
宣城市鐵路辦2018年一般公共預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
預算數 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
201 |
一般公共服務支出 |
124.76 |
111.76 |
13 |
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
124.76 |
111.76 |
13 |
2010405 |
事業(yè)運行 |
124.76 |
111.76 |
13 |
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合計 |
124.76 |
111.76 |
13 |
部門公開表6
宣城市鐵路辦2018年一般公共預算基本支出預算表 |
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單位:萬元 |
經濟分類科目 |
預算數 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
|
301 |
工資福利支出 |
92.26 |
30101 |
基本工資 |
35.84 |
30102 |
津貼補貼 |
1.93 |
30103 |
獎金 |
2.99 |
30107 |
績效工資 |
28.65 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
13.49 |
30113 |
住房公積金 |
9.36 |
302 |
商品和服務支出 |
19.43 |
30201 |
辦公費 |
0.5 |
30202 |
印刷費 |
0.5 |
30205 |
水費 |
0.20 |
30206 |
電費 |
1.3 |
30207 |
郵電費 |
0.5 |
30211 |
差旅費 |
2.0 |
30213 |
維修(護)費 |
0.2 |
30215 |
會議費 |
1.5 |
30216 |
培訓費 |
0.5 |
30217 |
公務接待費 |
2.0 |
30228 |
工會經費 |
1.29 |
30229 |
福利費 |
0.97 |
30231 |
網絡運行維護費 |
3.0 |
30239 |
其他交通費用 |
4.0 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.97 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.07 |
30309 |
獎勵金 |
0.07 |
合計 |
111.76 |
部門公開表7
宣城市鐵路辦2018年政府性基金預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預算撥款 收入 |
政府性基金預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
宣城市鐵路辦沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。 |
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合計 |
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注:沒有政府性基金收支預算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。 |
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部門公開表8
宣城市鐵路辦2018年國有資本經營預算支出預算表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經營預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
宣城市鐵路辦沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。 |
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合計 |
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注:沒有國有資本經營收支預算的部門也要公開此表,并說明:“**(部門、單位)沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。 |
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、2018年收支預算總體情況
按照綜合預算管理的原則,市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算124.76萬元,收入是一般預算撥款收入,支出包括基本支出和項目支出。2018年預算,本著嚴格執(zhí)行八項規(guī)定、厲行節(jié)約的原則,在新增1人的情況下,比2017年實際增加21.71萬元,增長21.07%。
二、2018年收入預算情況
2018年收支總預算124.76萬元,其中:一般公共預算撥款收入124.76萬元,占比100%,比2017年實際增加21.71萬元,增長21.07%,增長原因主要是新增1人;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,與2017年預算相同;國有資本經營預算撥款收入0萬元,占0%,與2017年預算相同;納入專戶管理政府非稅收入0萬元,占0%,與2017年預算相同。
三、2018年支出預算情況
2018年支出預算124.76萬元,比2017年預算增加21.71萬元,增長21.07%,增長原因主要是新增1人。其中,基本支出111.76萬元,占89.6%%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出13萬元,占10.4%,主要用于鐵路項目規(guī)劃建設、機場項目前期協(xié)調及招商引資支出等。
四、2018年財政撥款收支預算總體情況
2018年財政撥款收支預算124.76萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款124.76萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入124.76萬元,上年結余0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務102.68萬元,占82.3%;社會保障和就業(yè)支出13.46萬元,占10.79%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,占0%;住房保障支出11.29萬元,占9.05%。
五、2018年一般公共預算財政撥款情況
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市鐵路辦2018年一般公共預算撥款124.76萬元,2018年支出預算124.76萬元,比2017年預算增加21.71萬元,增長21.07%,增長原因主要是新增1人。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務102.68萬元,占82.3%;社會保障和就業(yè)支出13.46萬元,占10.79%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,占0%;住房保障支出11.29萬元,占9.05%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務”2018年預算102.68萬元,比2017年預算增加30.87萬元,增長42.3%,增長原因主要是2018年度在職人員調增工資,新增1名工作人員等。全部為“事業(yè)運行(發(fā)展與改革事務)”預算102.68萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位正常運轉的基本支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算13.46萬元,比2017年預算增加13.46萬元,增長100%,增長原因主要是2017年未列為吃出范圍、人員工資標準提高等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算0萬元,與2017年預算相同。
4.“住房保障支出”2018年預算11.29萬元,比2017年預算增加2.05萬元,增長22.19%,增長原因主要是住房公積金繳費基數增加等。其中:“住房公積金”預算9.36萬元,“提租補貼”預算1.93萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出111.76萬元,其中,工資福利支出92.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等;商品和服務支出19.43萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費等;對個人和家庭的補助支出0.07萬元,主要包括:其他對個人和家庭補助等。
七、2018年政府性基金預算財政撥款情況
2018年宣城市鐵路辦沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、2018年國有資本經營預算財政撥款情況
宣城市鐵路辦2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)項目及績效目標情況
宣城市鐵路辦無批復的績效評價項目。
(二)機關運行經費
2018年機關運行經費預算安排19.43萬元, 用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費等。
(三)政府采購情況
2018年政府采購預算總額0元。
(四)國有資產占有使用情況
2018年與2017年一致,保留兩輛公務用車。
(五)預算績效情況
宣城市鐵路辦2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。
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