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索引號: 11341700003244676G/202208-00017 組配分類: 其他解讀
發(fā)布機構: 市審計局 主題分類: 財政、金融、審計 / 其他
名稱: 【部門解讀】宣城市審計局對《宣城市市管領導干部經(jīng)濟責任審計結果反饋實施辦法(試行)》的解讀 文號:
發(fā)布日期: 2022-08-23
索引號: 11341700003244676G/202208-00017
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發(fā)布機構: 市審計局
主題分類: 財政、金融、審計 / 其他
名稱: 【部門解讀】宣城市審計局對《宣城市市管領導干部經(jīng)濟責任審計結果反饋實施辦法(試行)》的解讀
文號:
發(fā)布日期: 2022-08-23
【部門解讀】宣城市審計局對《宣城市市管領導干部經(jīng)濟責任審計結果反饋實施辦法(試行)》的解讀
發(fā)布時間:2022-08-23 15:05 來源:市審計局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


一、起草背景

2020年4月28日,市委審計委員會召開第二次會議,決定建立市經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議,聯(lián)席會議辦公室依據(jù)《黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》、《宣城市經(jīng)濟責任審計結果運用實施細則》等法規(guī)制度,制定了《宣城市市管領導干部經(jīng)濟責任審計結果反饋實施辦法(試行)》(以下簡稱《審計結果反饋實施辦法》)。

二、制定意義

《審計結果反饋實施辦法》的出臺,進一步增強了有關部門和單位的整改意識,強化了整改責任,增強審計整改的嚴肅性和權威性,有利于切實發(fā)揮好審計在依法行政、廉潔用權、經(jīng)濟社會高質量發(fā)展方面的促進作用。

三、《辦法》的工作目標和主要任務

《辦法》共十條,主要包括反饋內(nèi)容、反饋方式、反饋材料要求。《辦法》要求,經(jīng)濟責任審計項目結束后,審計委員會辦公室、審計機關向被審計領導干部(領導人員,以下統(tǒng)稱領導干部)及其所在單位或者原任職單位(以下統(tǒng)稱被審計單位)領導班子成員及有關人員反饋審計結果和相關情況。

《辦法》明確,審計結果反饋的組織形式一般采取會議形式,由審計機關派出審計組所在部門組織實施,并在經(jīng)濟責任審計報告送達被審計領導干部和被審計單位時在被審計單位召開。市局統(tǒng)一組織縣(市、區(qū))審計局實施并出具審計報告的審計項目,由市局牽頭業(yè)務科組織實施。授權縣(市、區(qū))審計局實施的審計項目,由被授權審計局參照本辦法組織實施。

《辦法》強調,審計結果反饋的準備過程中,審計組應按要求準備審計結果反饋材料、制定審計結果反饋會會議方案,經(jīng)所在部門同意,報經(jīng)分管局領導批準(必要時報主要領導批準)后,通知被審計領導干部及被審計單位實施。

四、主要特點

一是審計結果反饋的主要內(nèi)容上,包括被審計領導干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟責任的總體評價、主要業(yè)績、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、審計建議。

二是審計結果反饋材料上,要求堅持客觀、準確、專業(yè)、精煉原則,既要肯定成績,又要反映問題,更要支持領導干部履職盡責、擔當作為。以經(jīng)濟責任審計報告和發(fā)現(xiàn)問題清單等為基礎,要求突出重點,注重整體效果。

三是要求審計組記錄審計結果反饋情況,編制重要管理事項記錄納入審計項目檔案,并報相關牽頭業(yè)務科和市聯(lián)席會議辦公室。


政策咨詢部門:經(jīng)濟責任審計科

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