一、部門(mén)主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。
(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
(三)代表市政府對(duì)各職能部門(mén)的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)市本級(jí)各政務(wù)服務(wù)分中心(以下簡(jiǎn)稱分中心)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(四)會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。
(五)依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳(以下簡(jiǎn)稱政務(wù)服務(wù)大廳)的日常管理工作。
(六)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱進(jìn)駐事項(xiàng))的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
(七)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員(以下簡(jiǎn)稱進(jìn)駐人員)進(jìn)行管理培訓(xùn)和日常考核。
(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
(九)承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2015年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算。
納入宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào)
|
單位名稱
|
1
|
市政府政務(wù)服務(wù)中心本級(jí)
|
三、市政府政務(wù)服務(wù)中心2015年度部門(mén)決算說(shuō)明
(一)2015年度收入支出決算情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)297萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)297萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收、支總計(jì)各減少470.49萬(wàn)元,降低61.30%,主要原因是2014年度有基建工程款收入和支出。
(二)2015年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)297萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入263萬(wàn)元,占88.55%;其他收入34萬(wàn)元,占11.45%。
(三)2015年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)297萬(wàn)元,其中:基本支出157.2萬(wàn)元,占52.93%;項(xiàng)目支出139.8萬(wàn)元,占47.07%。
(四)2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)263萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)263萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少470.49萬(wàn)元,降低64.14%,主要原因是2014年度有基建工程款收入和支出。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度財(cái)政撥款支出263萬(wàn)元,占本年支出的88.55%。與2014年相比,財(cái)政撥款支出減少470.49萬(wàn)元,降低64.14%。主要原因是2014年度有基建工程款支出。
2.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為221.39萬(wàn)元,年底調(diào)整預(yù)算為255.7萬(wàn)元,支出決算為263萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.85%。其中基本支出157.2萬(wàn)元,占59.77%;項(xiàng)目支出105.8萬(wàn)元,占40.23%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2015年度決算263萬(wàn)元,比2014年增加29.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.64%,主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加;二是大廳維修費(fèi)用增加,各項(xiàng)設(shè)施免費(fèi)維保期已滿,辦公設(shè)施損耗嚴(yán)重進(jìn)入維護(hù)更換的高峰期。其中:“行政運(yùn)行”決算263萬(wàn)元,主要用于人員費(fèi)用、辦公費(fèi)用和服務(wù)大廳運(yùn)行支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算0萬(wàn)元。
2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算0萬(wàn)元,比2014年減少500萬(wàn)元,降低100%,主要原因是2014年度有基建工程款支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款基本支出157.2萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)148.2萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼支出;公用經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元,主要包括:物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(七)2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
市政府政務(wù)服務(wù)中心2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2015年度宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)157.2萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。
(二)政府采購(gòu)情況。
2015年度宣城市政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年11月30日,宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。于2015年12月2日移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2015年,宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心按照指向明確、合理可行的原則,對(duì)7個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo),涉及財(cái)政資金128.2萬(wàn)元。全年共組織對(duì)7個(gè)項(xiàng)目(部門(mén)整體支出、政策)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政資金128.2萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,中心工作完成較好,服務(wù)大廳效果良好,達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
收入支出決算總表 |
財(cái)決01表 |
編制單位:宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
2015年度 |
金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 |
263.0 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
297.0 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
三、事業(yè)收入 |
0.0 |
三、國(guó)防支出 |
0.0 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
0.0 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.0 |
五、教育支出 |
0.0 |
六、其他收入 |
34.0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.0 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.0 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.0 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.0 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.0 |
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.0 |
本年收入合計(jì) |
297.0 |
本年支出合計(jì) |
297.0 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.0 |
結(jié)余分配 |
0.0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.0 |
|
|
|
|
總計(jì) |
297.0 |
總計(jì) |
297.0
|
收入決算表 |
財(cái)決03表 |
編制單位:宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
2015年度 |
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計(jì) |
297.0 |
263.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
34.0 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
297.0 |
263.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
34.0 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
297.0 |
263.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
34.0 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
297.0 |
263.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
34.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
支出決算表 |
財(cái)決04表 |
編制單位:宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
2015年度 |
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
297.0 |
157.2 |
139.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
297.0 |
157.2 |
139.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
297.0 |
157.2 |
139.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
297.0 |
157.2 |
139.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
公開(kāi)04表 |
編制單位:宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
2016年8月 |
金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) |
決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
263.0 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
263.0 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.0 |
二、外交支出 |
0.0 |
|
|
三、國(guó)防支出 |
0.0 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.0 |
|
|
五、教育支出 |
0.0 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.0 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.0 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.0 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.0 |
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.0 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.0 |
|
|
十六、金融支出 |
0.0 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0.0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.0 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.0 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.0 |
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.0 |
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.0 |
本年收入合計(jì) |
263.0 |
本年支出合計(jì) |
263.0 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.0 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.0 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.0 |
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.0 |
|
|
合計(jì) |
263.0 |
合計(jì) |
263.0 |
公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
財(cái)決07表 |
編制單位:宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
2015年度 |
金額單位:萬(wàn)元 |
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
263.0 |
157.2 |
105.8 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
263.0 |
157.2 |
105.8 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
263.0 |
157.2 |
105.8 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
263.0 |
157.2 |
105.8 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表 |
公開(kāi)06表 |
部門(mén):宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
合 計(jì) |
157.2 |
148.2 |
9.0 |
301 |
工資福利支出 |
118.3 |
118.3 |
0.0 |
30101 |
基本工資 |
29.8 |
29.8 |
0.0 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
48.3 |
48.3 |
0.0 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
23.4 |
23.4 |
0.0 |
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.8 |
2.8 |
0.0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
14.0 |
14.0 |
0.0 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
29.9 |
29.9 |
0.0 |
30311 |
住房公積金 |
27.3 |
27.3 |
0.0 |
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
2.6 |
2.6 |
0.0 |
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。 |
2.本表批復(fù)到款級(jí)科目。 |
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
財(cái)決09表 |
編制單位:宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
2015年度 |
金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注:本部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入和支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |